msww.net
当前位置:首页 >> 金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程? >>

金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?

首先,年结和月结本质上是一样的.月结是把本期期末数据结转到下一期的期初,而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初,其实就是把本年12月的期末余额结转

1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入.2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入.3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了.4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了.

标准版12月结账后会自动结转到下一年度.例如【帐套名称.AIS】,现在是12期,已经结转损益,并且结转本年利润,点击期末结账,那么这个帐套本身会变成2017年1期,再生成一个【帐套名称_2016年结.AIY】年结文件;

要做的 年末要结转本年利润 借:本年利润 贷:利润分配未分配利润(如果是亏损做相反分录) 盈利的话还要计提盈余公积 借:利润分配提取法定盈余公积 贷:盈余公积法定盈余公积 借:利润分配未分配利润 贷:利润分配提取法定盈余公积

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账.在使用金蝶KIS软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年

这个是不需要新建的,只要12月份结账,所有的数据都会自动结转到新一年的1月份,继续使用这个帐套录入新的凭证就OK了.

金蝶KIS7.5标准版已经结账,为何跳不到下一个会计期间 回答 2 1 问: 金蝶标准版年末结账后,怎样反结账? 答: 金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后

是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月 如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结

进入账务处理模块,有个“期末结转”按钮,点击进入,然后选择“反结账” 账务处理账期就到你要改的那个月了,然后调出那个月的凭证,选择反过账就行了 你就可以改了

楼主,你好! 金蝶KIS标准版年末结转指定科目的余额,可以通过两种方式来实现:手动新增结转凭证.设置自动转账凭证的模板,设定执行期间为12期. 当然,从楼主描述来看,现在这个问题已经发生了,我们该如何来补救.楼主还是手动做凭证来调整吧,凭证摘要写清楚即可.以上希望能帮助到你

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.msww.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com